我校召开2024年内部审计工作联席会议

发布时间:2024-10-28浏览次数:7

1023日,我校召开2024年内部审计工作联席会议。校长温正胞党委委员、纪委书记王鹏宇出席会议,纪委办、组织部、人事处、计财处、公管处审计办等联席会议成员单位负责人和相关人员参加。

温正胞对内部审计工作表示肯定,并指出,“对学校车改以来公务用车管理实施专项审计很有必要”,实施内部审计是构建自我修正机制的有效途径,通过查找问题、结果运用、推动整改等方式实现“堵漏洞”效果。温正胞对做好学校公务用车管理专项审计的“后半篇文章”提出要求:一要加强制度建设,除旧布新,完善公务用车业务制度管理;二加强系统性教育,形成驾驶员业务指导、中层干部宣贯学习、各业务单位系统培训的教育模式加强阶段性报告,分析年度公务用车业务管理情况,及时发现问题实现数字化管理运用信息技术手段规范公务用车业务流程

王鹏宇进一步指出了学校公务用车管理存在的问题及深层次原因,提出了整改建议并要求重视整改工作

会议研究讨论了中层干部经济责任审计2024年度项目安排,听取了公务用车管理专项审计报告。参会人员集体学习了全国审计工作会议精神以及、市委审计委员会会议精神和市政府印发的《杭州市内部审计工作规定》

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